Documentazione
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OGGETTO: USI CIVICI -Università Agraria di Vejano (VT) - Rettifica Determina del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n C1426 del 12.6.2009 Ditta: Magi Franco e Mastantuono Marisa.
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OGGETTO: USI CIVICI - Comune di Montorio Romano (RM) - Rettifica Determinazione del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C0096 del 16.1.2008 - Ditta: Di Gianlorenzo Anna Maria e Di Gianlorenzo Lidia.
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Reg. (CE) n° 1493/99.Ristrutturaz. e riconversione dei vigneti, campagna 2000/2001.Ditta DI PIETRO FRANCO cod. domanda 200112058100033.Decadenza sostegno comunitario.Revoca Atto di concessione n. 32 del 30 aprile 2001.
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Interventi per mantenere la variabilità genetica e garantire il miglioramento delle specie e razze di interesse zootecnico, in favore delle aziende agricole, in attuazione della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1, articolo 12. Impegno di spesa di € 50.000,00. Capitolo B11551. Esercizio finanziario 2010.
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Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 del Lazio. Bandi pubblici DGR 412/2008 e ss. mm. ii. - Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole" - Azione 3) Sostegno all'offerta agrituristica - Prima Sottofase temporale. Approvazione dell'elenco regionale composto da n. 48 domande di aiuto ammissibili per un contributo di € 5.048.931,25 e di n. 49 domande non ammissibili. Autorizzazione al finanziamento. Adozione del modello del "Provvedimento di concessione dell'aiuto" e della "Comunicazione di non ammissibilità all'aiuto"."
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Il presente documento descrive la procedura adottata dall’AdG per la gestione e il trattamento degli esiti dei controlli di II livello, al fine di assicurare l’adozione da parte dell’AdG e degli OO.II. delle misure correttive e preventive necessarie al superamento/follow up delle criticità riscontrate. Il documento, redatto in conformità alla normativa di riferimento, si propone l’obiettivo di fornire ai referenti dell’Amministrazione le indicazioni operative per l’esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.
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Il presente documento descrive la procedura adottata dall’AdG – Area Controllo ai fini delle verifiche di sistema. Il documento, redatto in conformità alla normativa di riferimento, si propone l’obiettivo di fornire ai referenti dell’Amministrazione le indicazioni operative per l’esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.
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Il presente documento illustra le procedure adottate dall’Autorità di Gestione (AdG) per la gestione del processo di rendicontazione delle spese all’Autorità di Certificazione (AdC). Il documento, redatto in conformità alla normativa di riferimento, si propone l’obiettivo di fornire ai referenti dell’Amministrazione le indicazioni operative per l’esecuzione delle attività e il corretto adempimento degli obblighi previsti.
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Il presente documento illustra le procedure adottate dall’AdG, per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi. In particolare, il documento, articolato in sezioni, descrive le procedure inerenti:la segnalazione di irregolarità ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 1828/2006 (schede OLAF);il follow up delle irregolarità;gli aggiornamenti relativi all’irregolarità segnalata ai sensi dell’art. 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006;la comunicazione all’AdC in merito agli importi recuperati/revocati o a spese oggetto di rettifica;l’adozione delle misure correttive;la trasmissione da parte degli OO.II. della comunicazione trimestrale in merito alle irregolarità rilevate ai sensi degli artt. 28 e 30 del Reg. (CE) n. 1828/2006.
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Il presente documento illustra le procedure relative al sistema di controllo adottato dall’Autorità di Gestione per assicurare gli adempimenti di cui all’Art. 60 del Reg. (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e all’Art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Numero pagine: 6457 per 64565 risultati.